第一部分 2016 年鶴山市西江大堤管理所預(yù)算
基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位,主要工作是做好堤防工程的日常運(yùn)行、觀測(cè)、維護(hù)管理、防汛、歲修等工作,促使大堤管理向制度化、規(guī)范化、法制化、科學(xué)化的方向邁進(jìn),努力提高現(xiàn)代化管理水平,確保大堤萬(wàn)無(wú)一失。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市西江大堤管理所編制12人,實(shí)有11人,離退休7人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
在2016年預(yù)算的主要工作任務(wù)是做好堤防工程的日常運(yùn)行、觀測(cè)、維護(hù)管理、防汛、歲修;工程設(shè)施、環(huán)境綠化維護(hù)維修等。
二、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
(一)鶴山市西江大堤管理所2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
鶴山市西江大堤管理所 2016 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算297.04萬(wàn)元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款本年收入297.04萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款本年收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出26.70萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出9.49萬(wàn)元、農(nóng)林水(類)支出245.44萬(wàn)元、住房保障(類)支出15.41萬(wàn)元。
(二)鶴山市西江大堤管理所2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
鶴山市西江大堤管理所 2016年一般公共預(yù)算撥款297.04萬(wàn)元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加19.49萬(wàn)元,主要是人員工資的變動(dòng)。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動(dòng)情況
社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出26.70萬(wàn)元,占8.99%,比2015年執(zhí)行數(shù)減少3.15萬(wàn)元,下降11%,主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出的計(jì)算公式有所改變;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出9.49萬(wàn)元,占3.19%,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.42%,主要是醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出計(jì)算公式有所改變;農(nóng)林水(類)支出245.44萬(wàn)元,占82.63%,比2015年執(zhí)行數(shù)增加19.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)8%,主要是人員工資增加;住房保障(類)支出15.41萬(wàn)元,占5.19%,比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.91%,主要是人員工資變動(dòng)。
(三)鶴山市西江大堤管理所 2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
鶴山市西江大堤管理所 2016 年一般公共預(yù)算基本支出197.17萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)182.87萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金;
公用經(jīng)費(fèi)14.3萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
(四)鶴山市西江大堤管理所 2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
鶴山市西江大堤管理所 2016 年用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)2.43萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬(wàn)元,主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是: 2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)2.43萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)持平2.43 萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)持平,原因: 厲行節(jié)約,減少開(kāi)支 。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)持平,原因: 嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理,減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.43萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)持平,原因: 認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
(五)鶴山市西江大堤管理所 2016 年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
鶴山市西江大堤管理所 2016 年政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,
(六)鶴山市西江大堤管理所 2016 年部門(mén)收支預(yù)算情況總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,鶴山市西江大堤管理所所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、專款專用資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;支出包括:一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。鶴山市西江大堤管理所收支總預(yù)算297.04萬(wàn)元。
(七)鶴山市西江大堤管理所 2016 年收入預(yù)算情況說(shuō)明
鶴山市西江大堤管理所 2016 年收入預(yù)算297.04萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元;一般公共預(yù)算撥款收入297.04萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,;??顚S觅Y金收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
(八)鶴山市西江大堤管理所 2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明
鶴山市西江大堤管理所 2016年支出預(yù)算297.04萬(wàn)元,其中:基本支出197.17萬(wàn)元,占66.38%;項(xiàng)目支出99.87萬(wàn)元,占33.62%,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
(九)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明(按實(shí)際情況說(shuō)明即可)
鶴山市西江大堤管理所 2016政府采購(gòu)情況:1.鶴山市西江大堤養(yǎng)護(hù)承包款:26萬(wàn)元。2. 鶴山市西江大堤設(shè)備購(gòu)置費(fèi):4萬(wàn)元。
部門(mén)公開(kāi)表1 | |||||||
財(cái)政撥款收支總表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||
一、本年收入 | 297.04 | 一、本年支出 | 297.04 | 297.04 | 0.00 | ||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 297.04 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | ||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | 二、國(guó)防支出 | 0.00 | |||||
三、公共安全支出 | 0.00 | ||||||
四、教育支出 | 0.00 | ||||||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||||||
六、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||||||
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 26.70 | 26.70 | |||||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.49 | 9.49 | |||||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||||||
十一、農(nóng)林水支出 | 245.44 | 245.44 | |||||
十二、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||||||
十三、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||||||
十五、金融支出 | 0.00 | ||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 十六、國(guó)土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 十七、住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | ||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | 十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | |||||
十九、其他支出 | 0.00 | ||||||
二十、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||||||
二十一、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||||
收入總計(jì) | 297.04 | 支出總計(jì) | 297.04 | 297.04 | 0.00 | ||
部門(mén)公開(kāi)表2 | |||||||
一般公共預(yù)算支出表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
功能分類科目 | 2015年執(zhí)行數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù)比2015年執(zhí)行數(shù) | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | ||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00% | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00% | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00% | |
208050299 | 其他事業(yè)單位離退休 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00% | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.26 | 9.49 | 9.49 | 0.23 | 2.48% | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00% | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00% | |
210050299 | 其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00% | |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 2.24 | 2.47 | 2.47 | 0.23 | 10.27% | |
2100705 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 2.24 | 2.47 | 2.47 | 0.23 | 10.27% | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 231.10 | 245.44 | 145.57 | 99.87 | 14.34 | 6.21% |
21303 | 水利 | 231.10 | 245.44 | 145.57 | 99.87 | 14.34 | 6.21% |
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 120.90 | 145.57 | 145.57 | 24.67 | 20.41% | |
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 110.20 | 99.87 | 99.87 | -10.33 | -9.37% | |
221 | 住房保障支出 | 13.78 | 15.41 | 15.41 | 1.63 | 11.83% | |
22102 | 住房改革支出 | 13.78 | 15.41 | 15.41 | 1.63 | 11.83% | |
2210201 | 住房改革支出 | 13.78 | 15.41 | 15.41 | 1.63 | 11.83% | |
221020101 | 其他單位住房公積金 | 13.78 | 15.41 | 15.41 | 1.63 | 11.83% | |
合計(jì) | 280.84 | 297.04 | 197.17 | 99.87 | 16.20 | 5.77% | |
部門(mén)公開(kāi)表3 | |||||||
一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2016年基本支出 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
301 | 工資福利支出 | 138.29 | 138.29 | ||||
30101 | 基本工資 | 68.23 | 68.23 | ||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 11.01 | 11.01 | ||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 9.62 | 9.62 | ||||
30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 34.39 | 34.39 | ||||
30107 | 績(jī)效工資 | 15.04 | 15.04 | ||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 14.30 | 14.30 | ||||
30201 | 辦公費(fèi) | 2.50 | 2.50 | ||||
30205 | 水費(fèi) | 0.18 | 0.18 | ||||
30206 | 電費(fèi) | 1.70 | 1.70 | ||||
30207 | 郵電費(fèi) | 0.40 | 0.40 | ||||
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.40 | 0.40 | ||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.43 | 2.43 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 6.69 | 6.69 | ||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 44.58 | 44.58 | ||||
30302 | 退休費(fèi) | 26.70 | 26.70 | ||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 2.47 | 2.47 | ||||
30311 | 住房公積金 | 15.41 | 15.41 | ||||
合 計(jì) | 197.17 | 182.87 | 14.30 | ||||
部門(mén)公開(kāi)表4 | |||||||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
部門(mén): | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
2015年預(yù)算數(shù) | 2015年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
6.43 | 4.00 | 4.00 | 2.43 | 6.43 | 4.00 | 4.00 | 2.43 | 2.43 | - | 2.43 | |||||||
部門(mén)公開(kāi)表5 | |||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算支出表 | |||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | |||||||||||||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||
合計(jì) | 0.00 | ||||||||||||||||
第二部分,部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表一 | |||||||||||||||||
2016年部門(mén)收支預(yù)算總表 | |||||||||||||||||
單位名稱:鶴山市西江大堤管理所 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算收入 | 297.04 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||||||
二、國(guó)防支出 | |||||||||||||||||
二、基金預(yù)算收入 | 三、公共安全支出 | ||||||||||||||||
四、教育支出 | |||||||||||||||||
三、??顚S觅Y金收入 | 五、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||
四、事業(yè)收入 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 26.70 | |||||||||||||||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.49 | ||||||||||||||||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 九、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||
六、其他收入 | 十一、農(nóng)林水支出 | 245.44 | |||||||||||||||
十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||
十五、金融支出 | |||||||||||||||||
十六、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||
十七、住房保障支出 | 15.41 | ||||||||||||||||
十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||||||||||||||
十九、其他支出 | |||||||||||||||||
二十、債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 297.04 | 本年支出合計(jì) | 297.04 | ||||||||||||||
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二十一、上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||
八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||||||||||||
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||||
收入總計(jì) | 297.04 | 支出總計(jì) | 297.04 | ||||||||||||||
注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 |
部門(mén)公開(kāi)表7 | |||||||||||||||||
部門(mén)收入總表 | |||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 專款專用資金收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 26.70 | 26.70 | ||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 26.70 | 26.70 | ||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 26.70 | 26.70 | ||||||||||||||
208050299 | 其他事業(yè)單位離退休 | 26.70 | 26.70 | ||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.49 | 9.49 | ||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.02 | 7.02 | ||||||||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.02 | 7.02 | ||||||||||||||
210050299 | 其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.02 | 7.02 | ||||||||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 2.47 | 2.47 | ||||||||||||||
2100705 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 2.47 | 2.47 | ||||||||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 245.44 | 245.44 | ||||||||||||||
21303 | 水利 | 245.44 | 245.44 | ||||||||||||||
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 145.57 | 145.57 | ||||||||||||||
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 99.87 | 99.87 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 | ||||||||||||||
2210201 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 | ||||||||||||||
221020101 | 其他單位住房公積金 | 15.41 | 15.41 | ||||||||||||||
合計(jì) | 297.04 | 297.04 | |||||||||||||||
部門(mén)公開(kāi)表8 | |||||||||||||||||
部門(mén)支出總表 | |||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 26.70 | 26.70 | ||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 26.70 | 26.70 | ||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 26.70 | 26.70 | ||||||||||||||
208050299 | 其他事業(yè)單位離退休 | 26.70 | 26.70 | ||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.49 | 9.49 | ||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.02 | 7.02 | ||||||||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.02 | 7.02 | ||||||||||||||
210050299 | 其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.02 | 7.02 | ||||||||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 2.47 | 2.47 | ||||||||||||||
2100705 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 2.47 | 2.47 | ||||||||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 245.44 | 145.57 | 99.87 | |||||||||||||
21303 | 水利 | 245.44 | 145.57 | 99.87 | |||||||||||||
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 145.57 | 145.57 | ||||||||||||||
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 99.87 | 99.87 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 | ||||||||||||||
2210201 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 | ||||||||||||||
221020101 | 其他單位住房公積金 | 15.41 | 15.41 | ||||||||||||||
合計(jì) | 297.04 | 197.17 | 99.87 | ||||||||||||||